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Merged
Opened 7 years ago by Agustín Cruz@agb80Owner

Fix/2.4.5

  • Overview 9
  • Commits 6
  • Changes 4
  • Loading...

When you get payed an amount shorted than the original invoice due amount and you mark the voucher to full reconcile the invoice the writeoff amount must not being considered as payed for the payment XML. The approach we are taking for that situations is distribute uniformly writeoff amount between all invoices payed with given voucher.

Request to merge agb80:fix/2.4.5 into master
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  • Email patches

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Checking pipeline status.

Checking approval status

Merged by Agustín Cruz 7 years ago (Feb 12, 2018 7:28pm GMT+0000) 7 years ago

The changes were merged into master with 8f956763

The source branch has been deleted


  • Agustín Cruz
    Agustín Cruz @agb80 · 7 years ago
    Owner

    @cuauhtemoc.diaz @jose.maldonado esta es la corrección al problema de Blanca.

    @alfonso.moreno @luis.lores esta corrección nos permite firmar un pago que haya sido realizado por un importe menor al especificado en la factura pero que se haya seleccionado como reconciliación completa.

    Quedo al pendiente de su validación!

  • Agustín Cruz @agb80 added 1 commit 7 years ago

    added 1 commit

    • df69b9c6 - fix(account.voucher): exclude credit notes from node doctos_relacionados

    Compare with previous version

  • Agustín Cruz
    Agustín Cruz @agb80 · 7 years ago
    Owner

    Agregué también en esta rama una corrección necesaria para que el XML no incluya las notas de crédito asociadas a una factura que se está pagando como parte de los documentos relacionados del pago.

  • Agustín Cruz @agb80 added 1 commit 7 years ago

    added 1 commit

    • 14d739d2 - fix(account.invoice): add message about CFDI representation on PDF file

    Compare with previous version

  • Alfonso Moreno
    Alfonso Moreno @alfonso.moreno · 7 years ago
    Contributor

    Buen día @agb80 déjame ver si entendí jaja, esta corrección es cuando un usuario le pone conciliación completa a la factura supongamos con un monto del 100 pesos y en el pago esta poniendo 50 pesos cuando se vaya a timbrar el pago en el XML saldrá que se le abono 50 pesos a la factura en lugar de que le ponga 100 pesos? porque lo que haría el sistema en este caso si le marcas la casilla de conciliación completa le pondrá los 50 pesos a la factura que marcaste saludos

  • Agustín Cruz
    Agustín Cruz @agb80 · 7 years ago
    Owner

    Buen día @alfonso.moreno cuando tu a una factura de $100 le pagas $50 y en el voucher le dices que reconcilie completamente la factura, entonces en el XML aparece que le pagaron $100 y como es más del monto del pago el PAC rebota el XML con un error de validación.

    La idea es que después de este cambio en el XML aparezca que a la factura solo le pagaron $50 y no $100

    Espero haber sido más claro :smile:

  • Alfonso Moreno
    Alfonso Moreno @alfonso.moreno · 7 years ago
    Contributor

    aah ok ya :) me quedo mas claro que el agua saludos PD. como le haces para poner caritas aqui en el Git tengo rato tratando de poner y no puedo

  • Agustín Cruz
    Agustín Cruz @agb80 · 7 years ago
    Owner

    Jajajaja, le pones dos puntos y te sale la lista para que escogas cual quieres :wink:

  • Agustín Cruz @agb80 added 1 commit 7 years ago

    added 1 commit

    • d97b9dda - fix(account.invoice): escape accents for payment term names

    Compare with previous version

  • Agustín Cruz
    Agustín Cruz @agb80 · 7 years ago
    Owner

    Agregué una pequeña modificación adicional para escapar los caractéres especiales en la descripción de los plazos de pago ya que estabamos teniendo problemas con un cliente en particular.

    Si lo pueden revisar nuevamente les agradecería!

  • Alfonso Moreno
    Alfonso Moreno @alfonso.moreno · 7 years ago
    Contributor

    En este caso @agb80 que caracter raro era el que tenia tu cliente?, Saludos

  • Agustín Cruz
    Agustín Cruz @agb80 · 7 years ago
    Owner

    Tenía un acento y nos daba problemas

  • Agustín Cruz @agb80 added 1 commit 7 years ago

    added 1 commit

    • 8f956763 - fix(account.invoice): use context user_lang var to set lang for XML report

    Compare with previous version

  • Agustín Cruz @agb80 merged 7 years ago

    merged

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Unlocked
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Reference: l10n_mx/l10n_mx_facturae!28
Source branch: fix/2.4.5

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